岗位说明
"1.监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行;
2.控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为;
3.负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;
4.协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活; 5.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
6.负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
7.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
8.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
其他要求:
1.从事过审计工作者优先,能够独立开展审计工作;
2.在会计师事务所担任过审计工作者优先; 3.能力要求:有较强的事业心.责任感;有良好的语言.文字表达能力和沟通能力;熟练使用电脑和办公软件;具有团队协作精神。
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